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ISO14001認證審核不符合項匯總

發(fā)布時間:2025-06-20 點擊:34
ISO14001認證審核不符合項匯總
1、新項目建設期間環(huán)保資料:
1)建設項目環(huán)境影響報告書(表)
注意要關注:2019年12月29日中華人民共和國環(huán)境影響評價法第19條和20條都有明確的規(guī)定;
2)環(huán)境影響報告書(表)
注意要關注:當地生態(tài)環(huán)境局批復(備案)
3)建設項目環(huán)境保護“三同時”驗收
注意要關注:生態(tài)環(huán)境部2021年8月20日 下 發(fā)環(huán)執(zhí)法〔2021〕70號 關于進一步完善建設項目環(huán)境保護“三同時”及竣工環(huán)境保護自主驗收監(jiān)管工作機制的意見
4)消防驗收報告
注意要關注:住房和城鄉(xiāng)建設部2020年6月1日施行的“建設工程消防設計審查驗收管理暫行規(guī)定”對特殊建設工程要進行消防設計審查驗收;其他建設工程進行備案管理。(什么是特殊建設工程,滿足規(guī)定第14條的建設工程就是特殊建設工程項目。
2、組織的角色、職責、權限以及資料(5.3)
1)對各崗位職責、權限中缺少環(huán)境管理方面的要求;
2)對關鍵崗位(如:實驗室化驗員、危險廢棄物處置、鍋爐房、空壓機房、消防設施、危險化學品倉管員、重點物資采購、重點相關方施加影響、現場施工作業(yè)相關方管理等)未規(guī)定任職能力的具體要求;
3)環(huán)保設施的投入不足,如生產污水每天產生120噸,但污水處理站每天的處理能力僅80噸。
3、環(huán)境因素識別、評價與更新(6.1.2):
1)環(huán)境因素識別不齊全,主要存在以下幾種情況:
a、未能充分按生產經營過程的范圍來識別,比如:生產經營范圍包括有銷售,但對銷售過程中的環(huán)境因素未識別;
b、未能按生產工藝流程的順序進行識別,識別環(huán)境因素沒有順序,最易導致缺漏;
c、未考慮到過去發(fā)生過的、將來計劃的因素,如:公司擬擴建新廠房,對于擴建廠房過程中存在的環(huán)境因素未加以識別;
d、未充分考慮到產品的生命周期來識別,如:產品設計過程中材料的選用,產品報廢后的回收處置以及采購過程中能夠施加影響環(huán)境因素的識別等;
2)環(huán)境因素評價準則不明確,是用物料平衡法、是非判斷法、集思廣益法、專家現場觀察法等不清晰,對三種事態(tài)、三種狀態(tài)、八個方面不夠完整,這樣對重要環(huán)境因素的評價存在偏差。
3)環(huán)境因素未及時更新,如:
a、產品的生產工藝發(fā)生了變化,但未對環(huán)境因素重新識別、更新;
b、產品的材料發(fā)生了變化,未及時對環(huán)境因素重新識別、更新;
c、特別是國家、地方法律法規(guī)及其他要求發(fā)生了變化,未及時對環(huán)境因素重新識別、更新;
d、廠房遷移到新址,未及時地環(huán)境因素重新識別、更新。
4、重要環(huán)境因素的控制策劃:
1)未能對所有的重要環(huán)境因素確定其控制準則、方法、程序、作業(yè)指導書;
2)對重要環(huán)境因素的控制要求未能形成相應規(guī)定,如程序文件、作業(yè)文件或其他方式。
5、法律法規(guī)及其他要求的識別、評審(6.1.3):
1)法律法規(guī)及其他要求識別不充分,特別是地方法規(guī)、客戶的要求未識別到位;
2)對相關法律法規(guī)及其他要求未進行適用性評審,未能識別到法律法規(guī)及其他要求中具體的適用條款;
3)未將法律法規(guī)及其他要求分發(fā)至相關部門、崗位人員;
4)未及時對法律法規(guī)及其他要求進行更新,對已修訂、更新、作廢的法律法規(guī)及其他要求未能及時重新識別、收集、評審。
6、環(huán)境目標(6.2):
1)未能充分考慮到重要環(huán)境因素來制定環(huán)境目標;
2)對已確定的環(huán)境目標未規(guī)定其具體的指標,部分指標無法測量;
3)對所有的目標、指標未能予以制定對應的(完成措施)管理方案,措施中(管理方案)的職責不明確、起止日期不清楚、缺乏資金預算;
如何評價結果,特別是于監(jiān)視實現其可度量的環(huán)境目標的進程所需的參數不清楚等;
4)未能根據管理方案的實施情況及時進行調整、修訂,如公司已遷址、執(zhí)行的環(huán)境標準發(fā)生了變化等情況下未對管理方案進行修訂。
7、能力、意識(人力資源管理)(7.2/3)
1)關鍵崗位人員的配備不足,或能力未能滿足要求,如污水處理站的作業(yè)員只會用Ph值試紙進行酸堿度的測試,對其他指標的化驗不具備能力;
2)全員環(huán)境意識培訓不足,或有培訓但缺乏培訓后的考核、培訓效果評價;
3)崗位人員對自己所在的崗位存在的重要環(huán)境因素不清楚,對重要環(huán)境因素的控制方法不熟悉。
8、信息交流(7.4):
1)對重要環(huán)境因素需要的信息交流未予以規(guī)定;
2)未建立外部信息交流的渠道,如當外部相關方(社區(qū)居民等)對公司有意見需要投訴時,沒有對外公開的投訴電話、信箱或其他方式;
3)對外部相關方的投訴、抱怨未形成記錄,未能及時進行處理,處理后未及時對相關方進行回復;
4)缺乏內部相關方的信息交流,如內部宣傳、講座、會議等。
9、文件化信息的控制(7.5.3)
1)文件未有分發(fā)至具體的崗位,特別是關鍵崗位處;
2)文件的適宜性未及時進行評審、更新,如法律法規(guī)發(fā)生了變化,但未及時對相關文件進行適宜性評審,未及時進行必要的更新;
3)文件的形式不適宜,如MSDS資料為英文版,但現場操作人員對英文的識別能力不足。
4)記錄無法檢索,無清單,無目錄或其他檢索方式;記錄的保存期限未規(guī)定,未按保存期限的要求予以保存;記錄保管不當,發(fā)生丟失、破損等現象。
10、運行策劃和控制(8.1):
1)運行控制程序中未明確規(guī)定執(zhí)行的標準,如污水/噪聲/廢氣控制程序中未明確執(zhí)行的是國家或地方的何標準,何時段,何級別標準;
2)未能將運行控制的要求通報至供方,如化學品供應商、工程分包方等等;
3)現場環(huán)境運行控制主要存在的缺失:
a、垃圾分類未明確規(guī)定,執(zhí)行不到位,存在可回收、不可回收或危險廢物混放的現象;
b、現場由于機械油的泄漏導致的污染未及時清理、糾正;
c、環(huán)保設施未能提供維護保養(yǎng)的證據;
d、環(huán)保設施的運行不正常,如車間廢氣抽排系統(tǒng)未運行,或有運行,但排氣口處的凈化池無水;
e、危險化學品使用、儲存現場未配備MSDS資料;
f、產生粉塵、碎屑的崗位(如砂磨、鋸床、刨床、車床等工序)對粉塵、碎屑未進行收集,到處飄灑,也未及時清理;
g、易燃易爆品與其他易燃物混放,危險品未設獨立空間存放;
h、污水處理站投藥記錄不全,未能掌握投藥的時間、劑量;
i、廢油、廢液以及其他危險廢物的交接、流轉無記錄,最終處理無危險廢物處理聯(lián)單(危險廢物的處理必須由有資質的機構進行處理,處理時開具統(tǒng)一的處理聯(lián)單)。
11、應急準備與響應(8.2):
1)未能針對潛在的重要環(huán)境因素制定對應的應急計劃,通常包括消防應急預案、化學品泄漏/爆炸應急預案、環(huán)保設施失靈應急預案、自來水管網爆裂、自然災害應急預案;
2)有制定應急計劃/預案,但未展開相應的培訓、演練;
3)有進行應急演練,但對演練的效果、應急程序進行評價;
4)應急預案執(zhí)行后或演練后,未對應急程序進行評審,未及時對應急程序進行修訂。
12、監(jiān)測、測量分析和改進(9.1.1):
1)對監(jiān)測和測量的策劃不足,未確定應進行監(jiān)測和測量的項目、采取的方法、監(jiān)測和測量的頻率;
2)未對目標、指標和措施(管理方案)的執(zhí)行狀況進行監(jiān)測和測量;
3)未能提供對日常運行管理過程的監(jiān)控記錄;
4)未定期進行噪聲、廢氣/粉塵、廢水的監(jiān)測,應進行至少一年一次的監(jiān)測,一般委托當地環(huán)境監(jiān)測站或其他有資質的環(huán)境監(jiān)測機構進行;
5)自有監(jiān)測設備未定期進行校準或檢定,如噪聲測試儀、污水化驗設備等;
6)污水處理站未能提供對污水監(jiān)測、化驗的記錄,或有監(jiān)測但頻率不符合文件規(guī)定的要求;
7)沒有對環(huán)境績效所依據的準則和適當的參數進行評價
13、合規(guī)性評價(9.1.2):
1)未形成文件化“合規(guī)性評價控制程序”;
2)未能提供合規(guī)性評價的證據,至少一年一次;
3)有對環(huán)境法律法規(guī)的執(zhí)行情況進行合規(guī)性評價,但對其他要求方面未進行合規(guī)性評價;
4)合規(guī)性評價未能覆蓋所有適用的法律法規(guī)和其他要求。
5)對合規(guī)狀況的知識和對合規(guī)狀況的理解不夠,時常是拿來主義,照搬照套;經常是Ctrl+C Ctrl+V,形式主義,真實性不夠。
14、內部審核(9.2):
1)未對年度內部審核進行策劃,特別是沒有審核方案或者沒有對審核方案進行策劃,審核計劃的制定隨意性強,缺乏體系系統(tǒng)性的考慮;
2)內審計劃中所列審核內容未能覆蓋所有的審核范圍;
3)最主要的是內審員沒有認真審核受審核部門的文件,沒有認真學習受審核部門一年以來情況發(fā)生的變化尤其是法律法規(guī)發(fā)生的變化不了解,現場審核隨意性、表面性、對企業(yè)的幫助不大;
4)內審計劃中有明確要求審核內容,但檢查表中存在缺漏條款的現象;
5)內審不符合報告有形成,但原因分析不到位,糾正措施未能針對原因制定,缺乏針對性;
6)對內審不符合所采取的糾正措施實施效果未進行驗證、評價;
7)有內審報告,籠統(tǒng)、定性多、定量少,每年審核報告基本不變。
15、管理評審(9.3):
1)管理評審計劃中評審內容不全,如缺少環(huán)境績效的評審、上次管理評審后續(xù)措施實施結果等;
2)與組織環(huán)境管理體系相關的內、外問題的變化考慮的少、企業(yè)相關方的需求和期望變化考慮的少、企業(yè)的風險和機遇是否發(fā)生變化考慮的少、企業(yè)一年以來法律法規(guī)要求的變化考慮的少;
3)管理評審輸入信息不足,缺乏各部門提供相關資料/證據,資料定性多,定量少;表面文章多,實際內涵少;
4)管理評審輸出未能包含環(huán)境方針、目標以及其他環(huán)境管理體系要素的修改有關的決策和行動,特別沒有對明年環(huán)境績效的持續(xù)改進提供哪些資源做出決定;
5)管理評審報告未能體現對體系的適宜性、充分性和有效性的評審結果。
16、不符合和糾正措施(10.2):
1)發(fā)生環(huán)境不符合情況時,未及時進行處理(糾正);
2)未識別采取糾正措施的方法和時機;
3)對不符合未進行原因分析,糾正措施執(zhí)行不到位,未能達到避免再發(fā)發(fā)生的目的;
4)未對糾正措施的實施效果進行評價。


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